昆明市科学技术局机关2026年部门预算公开
昆明市科学技术局机关2026年部门预算公开目录
第一部分 昆明市科学技术局机关2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市科学技术局机关2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市科学技术局机关
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
昆明市科学技术局是昆明市人民政府工作部门,为正县级,加挂昆明市外国专家局牌子。昆明市科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。
主要职能职责是:
1.拟订创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、基础研究、引进国内外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
4.拟订基础研究政策和标准并组织实施,组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施及“智慧+”基础设施建设规划和监督实施,牵头科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.编制重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范,参与实施国家大科学计划和大科学工程。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。指导协调市级相关部门、县(市)区和开发(度假)区的科技工作。
7.牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.统筹推进科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。牵头协调有关部门推进区域性国际科技创新中心建设的有关工作。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。
10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。组织开展自贸区昆明片区“科创特区”建设。指导相关部门和县(市)区对外科技合作与科技人才交流工作。
11.负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
13.负责相关科技人才奖项的组织申报和推荐工作,以及云南省自然科学基金相关工作。
14.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置12个内设机构,包括:办公室、规划与区域创新处、政策法规处(行政审批处)、资源配置与监督评估处、基础研究与前沿技术处、高新技术处、农村与社会发展科技处、科技成果转化促进处、科技人才与外国专家处、科技合作处(金砖国家技术转移中心办公室)、机关党委(人事处)和离退办。我部门无所属单位。
(三)重点工作概述
作为科技管理部门,要把全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神同市委十二届六次、七次全会精神结合起来,同助推“六个春城”建设结合起来,砥砺奋进,求真务实,继续深入实施科技创新赋能高质量发展七大工程,为科技赋能全市经济社会高质量发展贡献力量。
1.高位统筹,深化科技创新体制机制改革。继续学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神、二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神,全面落实党中央深化科技体制改革确定的七个方面重点任务。
2.提质增效,改进和完善科技计划管理。一是大力支持基础研究。二是提高项目立项质量。三是完善科技评价体系。
3.量质双升,持续培育和壮大科技创新主体。一是强化企业主体地位。二是激活孵化器能力。三是优化服务方式。
4.双向发力,努力打通科技成果转化通道。一是完善顶层设计。二是抓好政策落实。三是开展供需对接。
5.引育并重,优化人才培养机制释放人才活力。一是强化政策落实。二是加强外部人才引进。三是优化人才发展环境。
6.充分发挥财政资金的杠杆作用。一是强化财政资金投入保障。建立各级财政科技投入稳定增长机制,推动项目安排、平台建设与资金投入的一体化配置,确保县(市)区财政用于科技经费的增长幅度高于同级财政经常性收入的增长幅度。二是发挥财政资金引导作用。三是积极争取上级支持。
找准国家和省级政策动向和资金投向,争取实现省市协同创新战略布局和实施,抓早抓准,主动跟进,强化向省科技厅的请示汇报,加大政策资金争取力度,力争更多更好资源落地昆明。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制45人,其中:行政编制45人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有44人,其中:财政全额保障44人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员45人,其中:离休1人,退休44人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入71,410,396.72元,其中:一般公共预算71,410,396.72元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加10,398,019.24元,主要原因是市委、市政府重视科技工作,加强科技项目投入,增加省市一体化项目、院士自由探索等项目资金。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入71,410,396.72元,其中:本年收入71,410,396.72元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款71,410,396.72元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加10,398,019.24元,主要原因是市委、市政府重视科技工作,加强科技项目投入,增加省市一体化项目、院士自由探索等项目资金。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出71,410,396.72元。财政拨款安排支出71,410,396.72元,其中:基本支出14,249,896.72元,与上年对比增加1,097,519.24元,主要原因是在职人员和退休人员增加,职务职级变动,导致行政运行、行政事业单位养老支出等支出增加;项目支出57,160,500.00元,与上年对比增加9,300,500.00元,主要原因是市委、市政府重视科技工作,加强科技项目投入,增加省市一体化项目、院士自由探索等项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行,为机关工资福利支出和公用经费支出;2060102科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务,为科技人才(团队)与外国专家引进培养专项经费、科技助力乡村振兴及社会发展领域经费、科技创新能力提升专项经费、高新技术企业认定经费等支出;2060404科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散,为科技服务业与科技成果转化专项经费支出;2060499科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出,为科技开放合作引领计划专项经费支出;2060502科学技术支出-科技条件与服务-技术创新服务体系,主要为科技创新基础条件经费支出;2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动,为科技人才(团队)与外国专家引进培养专项经费支出;2060899科学技术支出-科技交流与合作-其他科技交流与合作支出,为科技开放合作引领计划专项经费支出;2060901科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项,为创新主体培育发展专项经费,主要是省市一体化重大项目支出;2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出,为科技人才(团队)与外国专家引进培养专项经费支出;2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休,为机关离退休人员生活补助支出;2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休,为事业单位退休人员生活补助支出;2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出,为基本养老保险缴费支出;2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出,为职业年金缴费支出;2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗,为机关基本医疗保险和退休公务员医疗统筹支出;2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助,为公务员医疗统筹支出;2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出,为工伤保险、在职重特病医疗统筹、退休重特病医疗统筹支出;2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,为在职在编人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
2026年我部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额200,500.00元,其中:政府采购货物预算10,500.00元、政府采购服务预算190,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市科学技术局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市科学技术局部门2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费预算与上年持平。
(二)公务接待费
昆明市科学技术局部门2026年公务接待费预算为5,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务拟接待批次为5次,预计接待35人次。
公务接待费预算与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市科学技术局部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.组织或参加全国和全省科技合作交流活动,落实开展产学研科技合作与交流工作,做好院士服务慰问等工作,推荐省级院士专家工作站60家以上;建设“金砖国家技术转移中心”,开展好实体化运营相关工作;开展昆明市与G60科创走廊科技合作活动;做好院士专家工作站、国际(对外)合作基地管理;按要求开展招商引资及会展工作。
2.组织不少于200家企业参加高新技术企业认定申报;开展双创平台组织管理服务专项工作,开展不少于300人次的人员培训;支持科技创新项目。
3.围绕昆明重点产业、重点领域需求,推荐国家级和省级人才10人,争取国家级、省级外国专家引智项目7人。通过实施“春城计划”高层次科技人才专项,引进培养一批高层次人才、高端外国专家、高层次创新创业团队和科技领军人才,服务昆明经济社会发展。通过昆明市中青年学术和技术带头人及后备人选考核工作,重点支持新材料、绿色能源、现代物流、数字经济、低空经济领域产业科技人才,促进人才链、创新链、产业链深度融合,对昆明经济社会高质量发展和区域性国际科技创新中心建设发挥引领和支撑作用。
4.收集市级企业科技创新中心绩效11个左右,推进5家以上省级科技创新平台落地昆明;推进科技服务业发展,完成2026年度市政府下达的任务;构建技术转移体系,促进科技成果转化;完成好实验动物相关工作;做好2026年度云南省科学技术奖提名的相关工作;推进重大科技成果在昆落地转化,对于突破性科技成果给予支持。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
4.对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
5.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8.事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市科学技术局机关2026年机关运行经费安排511,144.00元,与上年对比增加9,406.00元,主要原因是增加在职在编工作人员,行政运行经费增加。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市科学技术局机关2026年委托业务费安排1,885,000.00元,与上年对比减少1,235,000.00元,主要原因是厉行节约,减少委托业务费支出。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市科学技术局机关部门资产总额2,970,211.21元,其中,流动资产2,399,480.19元,固定资产568,604.08元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,126.94元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少156,008.46元,其中固定资产减少181,140.08元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产141项,账面原值198,870.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
2026年昆明市科学技术局机关预算公开表

